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    2021年4月审计学

    卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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    企业内部控制的目标不包括 ( )

    • A、审计风险处在低水平
    • B、财务报告的可靠性
    • C、经营的效率和效
    • D、在所有经营活动中遵守法律法规的要求
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    注册会计师审计的最本质特性是 ( )

    • A、真实性
    • B、独立性
    • C、合法性
    • D、政策性

    某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险桓,此项措施属于内部控制中的 ( )

    • A、实物控制
    • B、控制环境
    • C、信息处理控制
    • D、业绩评价控制

    重新计算审计程序最应获取的审计证据是 ( )

    • A、控制测试的审计证据
    • B、实质性程序的审计证据
    • C、风险评估程序的审计证据
    • D、了解内部控制的审计证据

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